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詢價(jià)公告
  時(shí)間:2022-05-07  點(diǎn)擊量:0次   
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各潛在服務(wù)單位:

我司擬對(duì)3家下屬公司主要領(lǐng)導(dǎo)人員開展離任審計(jì),擬邀請(qǐng)具有經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行報(bào)價(jià)。具體情況如下:

     

    一、項(xiàng)目概況

    本部分內(nèi)容請(qǐng)報(bào)價(jià)單位聯(lián)系采購人,由采購人提供完整采購詢價(jià)邀請(qǐng)函。


二、審計(jì)范圍

 本次離任審計(jì)主要包括主要工作成績(jī)及任務(wù)完成情況,貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署,推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況,遵守有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況和個(gè)人廉潔自律情況,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行情況及其效果,有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況,重大經(jīng)濟(jì)決策及三重一大執(zhí)行情況,企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況,以及資產(chǎn)負(fù)債損益情況,國有資本保值增值和收益上繳情況,重要項(xiàng)目的投資、建設(shè)、管理及效益情況,企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的健全和運(yùn)轉(zhuǎn)情況,以及預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)管理情況、固定資產(chǎn)購置與管理情況、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況,厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)和職務(wù)消費(fèi)等情況,對(duì)所屬單位的監(jiān)管情況,履行有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)情況,對(duì)以往審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,其他需要審計(jì)的內(nèi)容。就審計(jì)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題,并提出審計(jì)建議、審計(jì)評(píng)價(jià)。


三、審計(jì)服務(wù)費(fèi)最高限價(jià)

    本次審計(jì)服務(wù)費(fèi)最高限價(jià)為37.94萬元人民幣,為確保服務(wù)質(zhì)量,報(bào)價(jià)不得低于(含等于)最高限價(jià)的80%,如低于最高限價(jià)的80%,需提供書面證明材料證明報(bào)價(jià)單位成本和利潤(rùn)可行性方案。報(bào)價(jià)為低于有效報(bào)價(jià)的平均值且最接近平均值的報(bào)價(jià)單位為本項(xiàng)目中選單位。報(bào)價(jià)單位需提供自2019年以來不少于5項(xiàng)行政事業(yè)單位或國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)業(yè)績(jī),未提供5項(xiàng)及以上業(yè)績(jī)?nèi)∠羞x資格。


三、人員配置

報(bào)價(jià)單位需提供不少于8人審計(jì)團(tuán)隊(duì),至少1人為注冊(cè)會(huì)計(jì)師,其余人員具有經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不少于3年。審計(jì)團(tuán)隊(duì)人員社保須在報(bào)價(jià)單位購買,審計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)須提供社保證明。


四、工期要求

本次工程審計(jì)工期為60個(gè)日歷天。


五、審計(jì)報(bào)告要求

審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)客觀、完整、清晰、及時(shí)、具有建設(shè)性,并體現(xiàn)重要性原則。審計(jì)報(bào)告的編制應(yīng)實(shí)事求是、不偏不倚地反映審計(jì)事項(xiàng);審計(jì)報(bào)告應(yīng)按照規(guī)定的格式及內(nèi)容編制,作到要素齊全、格式規(guī)范,不遺漏審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng);審計(jì)報(bào)告應(yīng)突出重點(diǎn)、簡(jiǎn)明扼要、易于理解;審計(jì)報(bào)告應(yīng)及時(shí)編制,以便適時(shí)采取有效糾正措施;審計(jì)報(bào)告應(yīng)針對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制的缺陷提出可行的改進(jìn)建議,促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);審計(jì)報(bào)告形成的審計(jì)結(jié)論與建議應(yīng)當(dāng)充分考慮審計(jì)項(xiàng)目的重要性和風(fēng)險(xiǎn)水平。



    六、其它要求

    請(qǐng)各潛在服務(wù)單位于2022年5月15日前將密封報(bào)價(jià)文件(含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、報(bào)價(jià)函、工程審計(jì)業(yè)績(jī)等)寄送于韶關(guān)市武江區(qū)濱江路69號(hào)城投商務(wù)大廈東塔19樓審計(jì)部。



采購人:韶關(guān)市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

 202257



(聯(lián)系人:黃先生  8111234/15219819816

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